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Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato
N.º Contrato:
76/2019
OSC:
ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO
CNPJ:
09.190.756/0001-15
Tipo:
COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade:
1.1 O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a execução de atividades de atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que faz parte integrante deste contrato. Valor a ser disponibilizado (Setor 07) para esta Entidade (Bolha de Sabão) para toda a vigência do Termo de Colaboração, o montante de até: - R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) - Custo por grupo/mês: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (Recursos municipais).
Data Início:
05/02/2019
Validade:
04/02/2024
Demonstrativo das Despesas Realizadas
Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1): COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora: CH-P - 14/2018
Objeto: Manutenção de projetos - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos - 02 Grupos/Setor 10
Exercício: 07/2019
Entidade Beneficiária: ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE SABAO
CNPJ: 09.190.756/0001-15
Endereço e CEP: Rua José da Silva Maciel 217 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-410
Responsável(is) pela Entidade: SILVIA ALMEIDA DE CARVALHO SIMON FRANCA
Valor Total Recebido: 5.600,00 (cinco mil, seiscentos reais)
Origem dos Recursos (2): Municipal
Categoria ou Finalidade da DespesaPeríodo de RealizaçãoValor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) - 0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)02/08/2019 - 02/08/20193.500,00
MEDICAMENTOS - 0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - 0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS12/07/2019 - 06/08/20191.097,21
MATERIAIS DE CONSUMO - 0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO30/07/2019 - 31/07/2019250,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) - 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - 0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS - 0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)09/07/2019 - 30/07/2019724,57
COMBUSTÍVEL - 0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES - 0,00
OBRAS - 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - 0,00
OUTRAS DESPESAS - 0,00
Total das Despesas 5.571,78
Recurso Público Não Aplicado 1.685,29
Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte 1.685,29
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do DocumentoEspecificação do Documento FiscalCredorNatureza da Despesa ResumidamenteValor (R$)
02/08/2019Nota Fiscal 000000085JEFERSON ROGÉRIO BAPTISTARECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)800,00
02/08/2019Nota Fiscal 00000001LEIA LUIZA RIBEIRO DA SILVARECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)1.500,00
02/08/2019Nota Fiscal 000000006SOLANGE BONITORECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)1.200,00
12/07/2019Nota Fiscal 000078164TENDA ATACADO LTDAGÊNEROS ALIMENTÍCIOS247,22
06/08/2019Nota Fiscal 214CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDAGÊNEROS ALIMENTÍCIOS250,00
06/08/2019Nota Fiscal 000001340PANIFICADORA GIANINI LTDAGÊNEROS ALIMENTÍCIOS599,99
30/07/2019Nota Fiscal 9926PPC PAPEL PRESENTES E CIAOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO90,00
31/07/2019Nota Fiscal 9928PPC PAPEL PRESENTES E CIAOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO160,00
09/07/2019Fatura 08740788170TELEFÔNICA BRASIL S/AUNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)244,57
30/07/2019Nota Fiscal 000000101JR DEPÓSITO DE GÁZ LTDA MEUNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)480,00
Total 5.571,78


Demonstrativo dos Repasses Púbicos Recebidos
Valores Previstos R$Doc. de Crédito N.ºDataValores Repassados R$
5.600,00Empenho 2787/2019
Doc. crédito 550.929.000.043
26/07/20195.600,00
Saldo anterior 1.657,07
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos 0,00
Total 7.257,07
Recursos próprios aplicados pela entidade 0,00

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