| N.º Contrato: 836/2023 | ||
| OSC: CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ | CNPJ: 50.079.763/0001-48 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares. | ||
| Data Início: 02/01/2024 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 19/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Profa. Lúcia Steffen" |
| Exercício: | 01/2025 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-530 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MICHELLE DA SILVA SANTOS |
| Valor Total Recebido: | 115.949,49 (cento e quinze mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 03/01/2025 - 13/02/2025 | 68.880,37 |
| MEDICAMENTOS | 21/01/2025 - 21/01/2025 | 57,55 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 16/01/2025 - 24/01/2025 | 2.151,60 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 09/01/2025 - 30/01/2025 | 2.672,27 |
| LOCAÇÕES | 14/01/2025 - 20/01/2025 | 175,87 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 18/01/2025 - 22/01/2025 | 168,79 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 15/01/2024 - 22/01/2025 | 1.180,63 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 75.287,08 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 142.191,71 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 142.191,71 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 17/01/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | FERNANDA ARAUJO GARCIA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 73,67 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | ADRIANA BATISTA DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 533,09 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | ADRIANA DE SOUSA FREITAS GENARI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 773,08 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 161,30 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | ALINE BENEDETTI ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 684,67 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 977,36 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | ANA PAULA DA SILVA FURGERI DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 861,74 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | ARIANE BOTAO EMIDIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 808,18 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | BARBARA ELEN SILVA FREITAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.085,58 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.697,75 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | CHIARA HARUKA SINDO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 229,84 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | CLAUDETE SEGANTIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 761,28 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | CRISTIANE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.911,00 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | ELAINE VIEIRA TORRES DA ROCHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.049,45 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | ERICO LIMA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 201,96 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | ESTHER DE CAMPOS NAGY RIZO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.226,37 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | FERNANDA ARAUJO GARCIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | GABRIELLA NEVES ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 868,80 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | ISADORA DA SILVA SANTANA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 556,06 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | JARDELIO SOARES DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 201,53 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | JENIFER DANIELE DA COSTA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.487,48 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | JESSICA GONÇALVES RODRIGUES LISBOA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.091,12 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 419,09 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | JULIA BATISTA DE ASEVEDO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 229,84 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | JUSCIMARA BRAGA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 930,44 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | KATIA CILENE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 752,32 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | KAUANY VITORIA DOS ANJOS PESSOTTI | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 1.382,88 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | LAISA SANTOS SALES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 928,24 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | LAURA RODRIGUES SILVA BARBOSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 945,43 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | LUANA CAMARGO TONI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 928,24 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | LUCI INES MARQUES DA SILVA SALDANHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.217,69 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | LUCIANA SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 728,07 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | MARIA CLARA COUTO LEAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 208,55 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | PAMELA MOREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.671,31 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | ROSANA RODRIGUES DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 928,54 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | SABRINA CRISTINA DA SILVA ZANETTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 969,22 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | SILVANA MARTELO MING | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 394,34 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | STEFANIN CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 977,36 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | SUELEN MORETTI TRETEL DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 234,12 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | TAYNAN DAL BO COLOMBO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 311,74 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | VANDERLEA PINHEIRO VIRGINO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 912,36 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | VANESSA JARDIM DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.039,79 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | VITORIA APARECIDA SOARES GAMENHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.447,55 |
| 31/01/2025 | Holerite 0 | WYARA BERNADETTE FERREIRA GOMES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.001,36 |
| 13/02/2025 | Guia de Recolhimento 0125021354613326-3 JAN/25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 5.849,51 |
| 03/01/2025 | Nota Fiscal 02231316 JANEIRO/25 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.186,35 |
| 05/01/2025 | Nota Fiscal 04130243 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 9.800,00 |
| 05/01/2025 | Nota Fiscal 04131821 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 87,50 |
| 05/01/2025 | Nota Fiscal 04130597 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 504,00 |
| 09/01/2025 | Nota Fiscal 178 JANEIRO/25 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTÃO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMÍLIA LTDA | RECURSOS HUMANOS - OUTROS | 914,13 |
| 09/01/2025 | Nota Fiscal 178 JANEIRO/25 | NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | RECURSOS HUMANOS - OUTROS | 1.029,05 |
| 15/01/2025 | Nota Fiscal 00000288 JANEIRO/25 | CONVIVERE MAIS TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | RECURSOS HUMANOS - CURSOS/TREINAMENTO | 1.908,00 |
| 16/01/2025 | Recibo 137105 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 6,88 |
| 16/01/2025 | Recibo 137113 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 246,00 |
| 21/01/2025 | Nota Fiscal 44.184 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 139,00 |
| 27/01/2025 | Nota Fiscal 44.308 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 88,00 |
| 27/01/2025 | Recibo 138275 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 1.312,00 |
| 27/01/2025 | Recibo 138254 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 19,68 |
| 27/01/2025 | Boleto CONTRIB ASSOC/25 | SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 30,00 |
| 29/01/2025 | Nota Fiscal 44.388 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 88,00 |
| 30/01/2025 | Recibo 138813 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 164,00 |
| 31/01/2025 | Nota Fiscal 04314353 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 1.050,00 |
| 31/01/2025 | Boleto CONTRIB ASSIST/25 | SIN EMPREG EDIFICIOS CONDOMINIOS TRAB TURISMO HOSPITALIDADE JUNDIAI REGIAO | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 113,80 |
| 10/02/2025 | Nota Fiscal 00005320 JANEIRO/25 | CIRCULO DE AMIGOS MOBILIZADOS NA PREPARAÇÃO PROFISSIONAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 303,60 |
| 11/02/2025 | DARF 07.16.25042.6146128-7 JAN/25 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 715,53 |
| 11/02/2025 | DARF 07.16.25042.6146128-7 JAN/25 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 3.525,55 |
| 21/01/2025 | Nota Fiscal 1.355 | DROGARIA RELUZ LTDA | MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 57,55 |
| 16/01/2025 | Nota Fiscal 000.014.400 | DISTRIBUIDORA MINEIRO HORTIFRUTI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 451,73 |
| 17/01/2025 | Nota Fiscal 8478 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 95,43 |
| 20/01/2025 | Nota Fiscal 0431647 | INDAIATUBA DISTRIBUIDORA CARNES DERIVADO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 477,90 |
| 24/01/2025 | Nota Fiscal 000002243 | M E M HORTIFRUTI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.126,54 |
| 09/01/2025 | Nota Fiscal 00000099 | ABNER DOS SANTOS CUSTODIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA | 526,79 |
| 15/01/2025 | Nota Fiscal 00009764 | D.T.SAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 534,00 |
| 21/01/2025 | Nota Fiscal 00039690/0 JANEIRO/25 | NOVA JUSTO SS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.491,48 |
| 30/01/2025 | Nota Fiscal 40 | RAFAEL DE JESUS NERE | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 120,00 |
| 14/01/2025 | Nota Fiscal 000000235 | OMIEXPERIENCE LTDA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 45,71 |
| 20/01/2025 | Nota Fiscal 0000013426 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 130,16 |
| 18/01/2025 | Fatura CONTA DE TELEFONE JANEIRO/25 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 129,35 |
| 22/01/2025 | Fatura CONTA DE TELEFONE JANEIRO/25 | TELEFONICA BRASIL S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 39,44 |
| 17/01/2025 | Outros LIC 2025 REN. 00569686610 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 20,13 |
| 17/01/2025 | Outros LIC 2025 REN.00535134380 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 20,13 |
| 22/01/2025 | Outros LIC/IPVA 2025 REN. 01397989790 | SECRET DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 382,55 |
| 15/01/2024 | Nota Fiscal 000000235 | RODRIGO FILOMENO SANT ANA - ME | MANUTENÇÃO - ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS | 35,88 |
| 10/01/2025 | Boleto 2333959201 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | MANUTENÇÃO - OUTROS | 129,14 |
| 17/01/2025 | Nota Fiscal 0000013418 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 277,80 |
| 17/01/2025 | Nota Fiscal 000009312 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 315,00 |
| Total | 75.287,08 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 115.949,49 | Empenho 43/2025 Doc. crédito 311444 | 15/01/2025 | 115.949,49 |
| Saldo anterior | 100.214,26 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.315,04 | ||
| Total | 217.478,79 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
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