| N.º Contrato: 836/2023 | ||
| OSC: CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ | CNPJ: 50.079.763/0001-48 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares. | ||
| Data Início: 02/01/2024 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 19/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Profa. Lúcia Steffen" |
| Exercício: | 06/2024 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-530 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MICHELLE DA SILVA SANTOS |
| Valor Total Recebido: | 102.375,00 (cento e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/05/2024 - 08/07/2024 | 76.377,54 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 03/06/2024 - 26/06/2024 | 5.973,24 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/06/2024 - 20/06/2024 | 2.729,68 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/06/2024 - 25/06/2024 | 2.108,65 |
| LOCAÇÕES | 17/06/2024 - 20/06/2024 | 175,50 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 10/06/2024 - 21/06/2024 | 643,55 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 10/06/2024 - 28/06/2024 | 554,36 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 88.562,52 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 78.974,02 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 78.974,02 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/05/2024 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | AVIA ROBERTA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 2.842,07 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | ADRIANA BATISTA DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 446,34 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | ADRIANA DE SOUSA FREITAS GENARI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.436,91 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | ALINE BENEDETTI ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 682,88 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.493,23 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | AMELIA ROSA MACEDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.923,84 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | ANA PAULA DA SILVA FURGERI DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.493,23 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | ARIANE BOTAO EMIDIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.431,19 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | BARBARA ELEN SILVA FREITAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.429,21 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.673,69 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | CAROLINA MARCELA DE BONNA ZACHESKI | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 0,00 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | CLAUDETE SEGANTIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.467,95 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | ELAINE VIEIRA TORRES DA ROCHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.598,96 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | ELISABETE DOS SANTOS MOTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.337,74 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | ERICO LIMA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 331,97 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | ESTHER DE CAMPOS NAGY RIZO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.399,78 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | FERNANDA ARAUJO GARCIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.592,03 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | GABRIELLA NEVES ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.329,94 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | GLEICIELI MARIANO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | ISADORA DA SILVA SANTANA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 542,68 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | JARDELIO SOARES DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 310,42 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | JESSICA GONÇALVES RODRIGUES LISBOA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.569,92 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 605,23 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | JUSCIMARA BRAGA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.568,44 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | KATIA CILENE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.094,78 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | LAISA SANTOS SALES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.431,19 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | LAURA RODRIGUES SILVA BARBOSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.413,96 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | LUANA CAMARGO TONI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.431,19 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | LUCI INES MARQUES DA SILVA SALDANHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.999,19 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | LUCIANA SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 634,59 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | LUCIMARA DA COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.061,46 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | MARIA CLARA COUTO LEAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 185,98 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | PATRICIA EUZEBIO CAVINI DE SOUSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.429,64 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | ROSANA RODRIGUES DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,37 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | ROSANGELA SOARES PERES CAVALCANTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.399,78 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | SILVANA MARTELO MING | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 785,34 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | STEFANIN CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.399,78 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | SUELEN MORETTI TRETEL DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 266,67 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | TAYNAN DAL BO COLOMBO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 760,01 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | VANDERLEA PINHEIRO VIRGINO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.431,19 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | VANESSA JARDIM DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.461,82 |
| 30/06/2024 | Holerite 0 | WYARA BERNADETTE FERREIRA GOMES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.555,27 |
| 25/06/2024 | Guia de Recolhimento GUIA DO FGTS DIG CAROLINE M. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 23,09 |
| 08/07/2024 | Guia de Recolhimento GUIA DO FGTS DIG JUNHO/24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 4.738,61 |
| 01/06/2024 | Nota Fiscal 02030361 JUNHO/24 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.218,30 |
| 05/06/2024 | Nota Fiscal 13343 JUNHO/24 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 525,93 |
| 05/06/2024 | Nota Fiscal 02566246 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 68,00 |
| 05/06/2024 | Nota Fiscal 02564993 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 5.800,00 |
| 05/06/2024 | Nota Fiscal 02566513 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 336,00 |
| 06/06/2024 | Recibo 0 | ADRIANA BATISTA DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 130,57 |
| 12/06/2024 | Fatura 6164210 | ICATU SEGUROS S/A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 448,50 |
| 20/06/2024 | Recibo 0 | AMELIA ROSA MACEDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 3.073,06 |
| 21/06/2024 | Recibo 115137 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 721,60 |
| 21/06/2024 | Recibo 115104 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 40,18 |
| 05/07/2024 | Nota Fiscal 00004927 JUNHO/24 | CIRCULO DE AMIGOS MOBILIZADOS NA PREPARAÇÃO PROFISSIONAL | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 282,40 |
| 30/06/2024 | DARF 07.16.24190.0894508-7 JUNHO/24 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.401,00 |
| 30/06/2024 | DARF 07.16.24190.0894508-7 JUNHO/24 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 4.320,44 |
| 03/06/2024 | Nota Fiscal 451.005 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.031,90 |
| 04/06/2024 | Nota Fiscal 000004332 | PAES E DOCES MF LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 556,25 |
| 05/06/2024 | Nota Fiscal 420.915 | MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 759,60 |
| 11/06/2024 | Nota Fiscal 000.175.584 | REIS DE LIMA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIRA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 505,00 |
| 12/06/2024 | Nota Fiscal 000.028.217 | CAVOS COMERCIO DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 212,50 |
| 12/06/2024 | Nota Fiscal 356.681 | COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 190,00 |
| 14/06/2024 | Nota Fiscal 000001814 | M E M HORTIFRUTI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 758,69 |
| 18/06/2024 | Nota Fiscal 000004346 | PAES E DOCES MF LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 529,50 |
| 19/06/2024 | Nota Fiscal 000.013.596 | DISTRIBUIDORA MINEIRO HORTIFRUTI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 207,18 |
| 24/06/2024 | Nota Fiscal 606288 | JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 246,62 |
| 25/06/2024 | Nota Fiscal 000.177.580 | REIS DE LIMA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIRA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 440,00 |
| 26/06/2024 | Nota Fiscal 000.028.664 | CAVOS COMERCIO DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 220,00 |
| 26/06/2024 | Nota Fiscal 357.622 | COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 100,00 |
| 26/06/2024 | Nota Fiscal 000.013.463 | SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 216,00 |
| 03/06/2024 | Nota Fiscal 212.037 | 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 649,44 |
| 03/06/2024 | Nota Fiscal 26560 | CASA DAS EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 801,40 |
| 04/06/2024 | Nota Fiscal 157.836 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 517,14 |
| 04/06/2024 | Nota Fiscal 000.000.471 | WELINTON DAMIAO CARMONA ANTUNES | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 250,00 |
| 05/06/2024 | Nota Fiscal 139733 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 347,00 |
| 20/06/2024 | Nota Fiscal 000001821 | AUTO POSTO INDIANA SELF LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 164,70 |
| 03/06/2024 | Nota Fiscal 00000071 | ABNER DOS SANTOS CUSTODIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA | 526,79 |
| 25/06/2024 | Nota Fiscal 00036757/0 JUNHO/24 | NOVA JUSTO SS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.581,86 |
| 17/06/2024 | Nota Fiscal 02067400 | OMIEXPERIENCE LTDA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 53,33 |
| 20/06/2024 | Nota Fiscal 0000011733 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 122,17 |
| 10/06/2024 | Nota Fiscal 000004378 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA - ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 420,00 |
| 18/06/2024 | Fatura CONTA DE TELEFONE JUNHO/2024 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 121,33 |
| 21/06/2024 | Recibo CDC 27772-3 JUNHO/24 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,98 |
| 21/06/2024 | Fatura CONTA DE TELEFONE JUNHO/24 | TELEFONICA BRASIL S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 42,24 |
| 10/06/2024 | Nota Fiscal 00000526 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 194,18 |
| 10/06/2024 | Fatura 2317374040 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | MANUTENÇÃO - OUTROS | 140,51 |
| 27/06/2024 | Nota Fiscal 10 | EDERSON RICHARD PACHECO | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 29,67 |
| 28/06/2024 | Nota Fiscal 00001362 | LEANDRO FIGUEIREDO REIS SERVIÇOS DE INFORMATICA ME | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 190,00 |
| Total | 88.562,52 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 102.375,00 | Empenho 9/2024 Doc. crédito 311444 | 03/06/2024 | 102.375,00 |
| Saldo anterior | 64.230,86 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 930,68 | ||
| Total | 167.536,54 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
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