| N.º Contrato: 836/2023 | ||
| OSC: CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ | CNPJ: 50.079.763/0001-48 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares. | ||
| Data Início: 02/01/2024 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 19/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Profa. Lúcia Steffen" |
| Exercício: | 07/2024 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-530 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MICHELLE DA SILVA SANTOS |
| Valor Total Recebido: | 102.375,00 (cento e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 03/07/2024 - 09/08/2024 | 79.950,92 |
| MEDICAMENTOS | 01/07/2024 - 01/07/2024 | 56,18 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/07/2024 - 31/07/2024 | 3.387,24 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/07/2024 - 12/07/2024 | 2.595,66 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/07/2024 - 29/07/2024 | 2.766,05 |
| LOCAÇÕES | 14/07/2024 - 19/07/2024 | 175,50 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 07/07/2023 - 23/07/2024 | 651,57 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 04/07/2024 - 31/07/2024 | 1.008,64 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 90.591,76 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 92.167,19 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 200,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 92.167,19 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/07/2024 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | ELISABETE DOS SANTOS MOTA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 921,97 |
| 24/07/2024 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | JULIANA DE CASSIA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 0,00 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | ADRIANA BATISTA DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 537,26 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | ADRIANA DE SOUSA FREITAS GENARI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.040,29 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | ALINE BENEDETTI ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 694,38 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.041,88 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | AMELIA ROSA MACEDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 611,26 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | ANA PAULA DA SILVA FURGERI DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.041,88 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | ARIANE BOTAO EMIDIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 979,84 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | BARBARA ELEN SILVA FREITAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.088,04 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.706,89 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | CLAUDETE SEGANTIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.005,05 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | ELAINE VIEIRA TORRES DA ROCHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.362,51 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | ELISABETE DOS SANTOS MOTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | ERICO LIMA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 338,56 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | ESTHER DE CAMPOS NAGY RIZO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.249,95 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | FERNANDA ARAUJO GARCIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.129,13 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | GABRIELLA NEVES ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 916,29 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | GLEICIELI MARIANO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 109,27 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | ISADORA DA SILVA SANTANA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 256,34 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | JARDELIO SOARES DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 158,95 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | JESSICA GONÇALVES RODRIGUES LISBOA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.699,03 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 437,11 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | JULIANA DE CASSIA RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | JUSCIMARA BRAGA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.073,39 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | KATIA CILENE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.116,02 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | KAUANY VITORIA DOS ANJOS PESSOTTI | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 267,15 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | LAISA SANTOS SALES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 979,84 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | LAURA RODRIGUES SILVA BARBOSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 987,99 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | LUANA CAMARGO TONI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 979,84 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | LUCI INES MARQUES DA SILVA SALDANHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.546,63 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | LUCIANA SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 645,66 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | LUCIMARA DA COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 844,98 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | MARIA CLARA COUTO LEAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 190,89 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | PATRICIA EUZEBIO CAVINI DE SOUSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 959,61 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | ROSANA RODRIGUES DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.020,84 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | ROSANGELA SOARES PERES CAVALCANTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.041,88 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | SILVANA MARTELO MING | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 799,74 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | STEFANIN CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.036,31 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | SUELEN MORETTI TRETEL DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 273,49 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | TAYNAN DAL BO COLOMBO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 775,11 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | VANDERLEA PINHEIRO VIRGINO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 979,84 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | VANESSA JARDIM DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.103,92 |
| 31/07/2024 | Holerite 0 | WYARA BERNADETTE FERREIRA GOMES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.103,92 |
| 20/07/2024 | Guia de Recolhimento 01240812229108736 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 5.211,39 |
| 25/07/2024 | Guia de Recolhimento GUIA DO FGTS DIG ELISABETE M. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 124,60 |
| 03/07/2024 | Nota Fiscal 02055033 JULHO/2024 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 946,93 |
| 03/07/2024 | Nota Fiscal 02778619 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 68,00 |
| 03/07/2024 | Nota Fiscal 02781522 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 336,00 |
| 03/07/2024 | Nota Fiscal 02782389 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 208,00 |
| 03/07/2024 | Nota Fiscal 02781323 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 5.400,00 |
| 04/07/2024 | Recibo 0 | JARDELIO SOARES DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 222,99 |
| 05/07/2024 | Nota Fiscal 145412 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 562,00 |
| 06/07/2024 | Fatura 6217187 | ICATU SEGUROS S/A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 433,56 |
| 08/07/2024 | Nota Fiscal 13388 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 563,55 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | ADRIANA DE SOUSA FREITAS GENARI | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 640,34 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 640,34 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | ANA PAULA DA SILVA FURGERI DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 640,34 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | ARIANE BOTAO EMIDIO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 640,34 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | BARBARA ELEN SILVA FREITAS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 480,26 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | CLAUDETE SEGANTIN | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 702,35 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | ELAINE VIEIRA TORRES DA ROCHA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.235,24 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | ELISABETE DOS SANTOS MOTA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 480,26 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | ESTHER DE CAMPOS NAGY RIZO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 320,18 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | FERNANDA ARAUJO GARCIA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 702,35 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | GABRIELLA NEVES ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 640,34 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | ISADORA DA SILVA SANTANA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 471,77 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | JESSICA GONÇALVES RODRIGUES LISBOA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 4.336,02 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | JUSCIMARA BRAGA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 702,35 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | LAISA SANTOS SALES | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 640,34 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | LAURA RODRIGUES SILVA BARBOSA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 646,74 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | LUANA CAMARGO TONI | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 640,34 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | LUCI INES MARQUES DA SILVA SALDANHA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 896,95 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | LUCIMARA DA COSTA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 800,43 |
| 10/07/2024 | Nota Fiscal 39.308 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 86,00 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | PATRICIA EUZEBIO CAVINI DE SOUSA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 640,34 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | ROSANGELA SOARES PERES CAVALCANTI | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 640,34 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | STEFANIN CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 640,34 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | VANDERLEA PINHEIRO VIRGINO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 640,34 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | VANESSA JARDIM DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 640,34 |
| 10/07/2024 | Recibo 0 | WYARA BERNADETTE FERREIRA GOMES | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 640,34 |
| 22/07/2024 | Recibo 0 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 442,99 |
| 25/07/2024 | Recibo 117704 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 50,51 |
| 25/07/2024 | Recibo 117710 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 1.558,00 |
| 29/07/2024 | Recibo 118024 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 180,40 |
| 30/07/2024 | Nota Fiscal 02950242 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 200,00 |
| 05/08/2024 | Nota Fiscal 00004973 JULHO/24 | CIRCULO DE AMIGOS MOBILIZADOS NA PREPARAÇÃO PROFISSIONAL | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 282,40 |
| 09/08/2024 | Boleto 27700031000051694/JULHO | SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 63,54 |
| 20/07/2024 | DARF 07.16.24222.7772483-7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 5.119,83 |
| 20/07/2024 | DARF 07.16.24222.7772483-7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.737,98 |
| 01/07/2024 | Nota Fiscal 83 | WPF DROGARIA LTDA | MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 56,18 |
| 01/07/2024 | Nota Fiscal 427628 | MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 869,40 |
| 03/07/2024 | Nota Fiscal 000.013.653 | DISTRIBUIDORA MINEIRO HORTIFRUTI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 283,00 |
| 03/07/2024 | Nota Fiscal 000001853 | M E M HORTIFRUTI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 412,37 |
| 03/07/2024 | Nota Fiscal 000004376 | PAES E DOCES MF LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 575,00 |
| 16/07/2024 | Nota Fiscal 000.180.450 | REIS DE LIMA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIRA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 260,00 |
| 19/07/2024 | Nota Fiscal 000.013.704 | DISTRIBUIDORA MINEIRO HORTIFRUTI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 164,39 |
| 22/07/2024 | Nota Fiscal 629 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 253,33 |
| 22/07/2024 | Nota Fiscal 4.393 | PAES E DOCES MF LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 135,50 |
| 31/07/2024 | Nota Fiscal 000001913 | M E M HORTIFRUTI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 434,25 |
| 02/07/2024 | Nota Fiscal 27312 | CASA DAS EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 618,25 |
| 03/07/2024 | Nota Fiscal 145323 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 608,00 |
| 04/07/2024 | Nota Fiscal 162.070 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 307,55 |
| 11/07/2024 | Nota Fiscal 39.355 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 174,00 |
| 11/07/2024 | Nota Fiscal 000.000.495 | WELINTON DAMIAO CARMONA ANTUNES | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 200,00 |
| 12/07/2024 | Nota Fiscal 007783398 | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 687,86 |
| 01/07/2024 | Nota Fiscal 00000075 | ABNER DOS SANTOS CUSTODIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA | 526,79 |
| 10/07/2024 | Nota Fiscal 00009335 | ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 471,70 |
| 22/07/2024 | Nota Fiscal 00036971/0 JULHO/24 | NOVA JUSTO SS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.617,56 |
| 29/07/2024 | Nota Fiscal 23 | RAFAEL DE JESUS NERE | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 150,00 |
| 14/07/2024 | Nota Fiscal 02118909 | OMIEXPERIENCE LTDA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 53,33 |
| 19/07/2024 | Nota Fiscal 0000011965 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 122,17 |
| 07/07/2023 | Nota Fiscal 000004438 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA - ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 420,00 |
| 17/07/2024 | Fatura CONTA DE TELEFONE JULHO/24 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 129,35 |
| 23/07/2024 | Recibo CDC 27772-3 JULHO/24 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,98 |
| 23/07/2024 | Fatura CONTA DE TELEFONE JULHO/24 | TELEFONICA BRASIL S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 42,24 |
| 04/07/2024 | Nota Fiscal 12 | EDERSON RICHARD PACHECO | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 121,91 |
| 10/07/2024 | Fatura 2319632918 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | MANUTENÇÃO - OUTROS | 138,82 |
| 16/07/2024 | Boleto 03272932 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | MANUTENÇÃO - SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL | 327,91 |
| 24/07/2024 | Nota Fiscal 0000012160 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 210,00 |
| 31/07/2024 | Nota Fiscal 00001376 | LEANDRO FIGUEIREDO REIS SERVIÇOS DE INFORMATICA ME | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 210,00 |
| Total | 90.591,76 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 102.375,00 | Empenho 9/2024 Doc. crédito 311444 | 01/07/2024 | 102.375,00 |
| Saldo anterior | 78.974,02 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.209,93 | ||
| Total | 182.758,95 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
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