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Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato
N.º Contrato:
833/2023
Download
PDFPDFTermo de Ciência
OSC:
CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
CNPJ:
06.072.225/0001-30
Tipo:
COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade:
Organizações da sociedade civil de atendimento, execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, conforme descrição constante no Anexo I e no Termo de Referência e Plano de Trabalho, que, independente de transcrição ou anexação, são partes integrantes do presente instrumento, com período de vigência de 12 (doze) meses.
Data Início:
24/01/2024
Validade:
23/01/2026
Aditamentos
DescriçãoArquivos
1º TERMO DE ADITAMENTODOCXPDF
2º TERMO DE ADITAMENTODOCXPDF
3º TERMO DE ADITAMENTODOCX
4º TERMO DE ADITAMENTOPDF

Repasses

Recurso Municipal
EmpenhoEmissãoValor EmpenhoValor PagoDetalhes
1560/202524/01/2025283.115,06283.115,06
PagamentoValor
20/02/2025 23.592,92
20/02/2025 23.592,92
12/03/2025 23.592,92
08/04/2025 23.592,92
12/05/2025 23.592,92
16/06/2025 23.592,92
08/07/2025 23.592,92
12/08/2025 23.592,92
15/09/2025 23.592,92
23/10/2025 23.592,92
11/11/2025 23.592,92
08/12/2025 23.592,94
136/202402/01/2024270.420,00270.420,00
PagamentoValor
07/02/2024 22.535,00
09/02/2024 22.535,00
11/03/2024 22.535,00
08/04/2024 22.535,00
10/05/2024 22.535,00
06/06/2024 22.535,00
10/07/2024 22.535,00
08/08/2024 22.535,00
06/09/2024 22.535,00
18/10/2024 22.535,00
08/11/2024 22.535,00
06/12/2024 22.535,00
Total: 553.535,06 553.535,06

Recurso Estadual
EmpenhoEmissãoValor EmpenhoValor PagoDetalhes
20151/202501/10/20256.000,006.000,00
PagamentoValor
23/10/2025 4.000,00
18/11/2025 1.000,00
08/12/2025 1.000,00
1559/202524/01/202512.000,006.000,00
PagamentoValor
20/02/2025 1.000,00
20/02/2025 1.000,00
12/03/2025 1.000,00
08/04/2025 1.000,00
12/05/2025 1.000,00
16/06/2025 1.000,00
137/202402/01/202412.000,0012.000,00
PagamentoValor
07/02/2024 1.000,00
09/02/2024 1.000,00
11/03/2024 1.000,00
08/04/2024 1.000,00
10/05/2024 1.000,00
06/06/2024 1.000,00
10/07/2024 1.000,00
08/08/2024 1.000,00
06/09/2024 1.000,00
18/10/2024 1.000,00
08/11/2024 1.000,00
06/12/2024 1.000,00
Total:24.000,0024.000,00

Recurso Federal
EmpenhoEmissãoValor EmpenhoValor PagoDetalhes
1558/202524/01/20259.180,009.180,00
PagamentoValor
20/02/2025 765,00
20/02/2025 765,00
13/03/2025 765,00
08/04/2025 765,00
12/05/2025 765,00
16/06/2025 765,00
08/07/2025 765,00
12/08/2025 765,00
15/09/2025 765,00
23/10/2025 765,00
11/11/2025 765,00
08/12/2025 765,00
138/202402/01/20249.180,009.180,00
PagamentoValor
07/02/2024 765,00
09/02/2024 765,00
11/03/2024 765,00
09/04/2024 765,00
10/05/2024 765,00
06/06/2024 765,00
10/07/2024 765,00
08/08/2024 765,00
06/09/2024 765,00
18/10/2024 765,00
08/11/2024 765,00
06/12/2024 765,00
Total:18.360,0018.360,00

Despesas Lançadas

Atenção

Não foram encontrados lançamentos de despesas referente ao contrato selecionado.

Relatórios e Documentos
ReferênciaDescriçãoDownload
Outubro/2025PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2025 1ª AlteraçãoPDF
Janeiro/2025PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2025PDF
Novembro/2024PLANO DE TRABALHO Alteração de Plano de TrabalhoPDF
Agosto/2024PLANO DE TRABALHO PDF

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